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南宁市青秀区人民检察院2024年部门预算及“三公”经费预算公开
时间:2024-04-01  作者:  新闻来源:  【字号: | |

南宁市青秀区人民检察院2024年部门预算及“三公”经费预算公开



目录


第一部分:部门概况


第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明


第三部分:名词解释


第四部分:2024年部门预算及“三公”经费预算公开报表









第一部分:部门概况

一、南宁市青秀区人民检察院及所属单位主要职责和2024年主要工作任务

(一)主要职责。

南宁市青秀区人民检察院是国家的法律监督机关。青秀区人民检察院接受中共青秀区委和南宁市人民检察院的领导,对青秀区人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受其监督,执行其决议。主要职责有:

1)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

4)依照法律规定提起公益诉讼;

5)对诉讼活动实行法律监督;

6)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

8)法律规定的其他职权;

9)管理本院干部,做好思想政治、队伍建设、党的建设、纪检监察、干部教育培训和宣传工作;协同有关部门管理和考核本院的领导班子成员,提请青秀区人大常委会批准副检察长、检察委员会委员和检察员的任免;

10)承办上级人民检察院、中共南宁市市委区委、人大交办的其他事项。

2024年主要工作任务。

2024年,青秀区人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,坚持党对检察工作的绝对领导,自觉接受人大、政协和社会各界监督,紧紧依靠党委政府的坚强领导和重视支持,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以“时时放心不下”的责任意识和奋发有为的精神状态,确保上级各项决策部署在检察机关落地生根、开花结果、尽收其效。

一是坚定不移坚持党的绝对领导,以更高的站位服务保障经济社会高质量发展。准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对检察工作的新要求,以政治建设为统领,对标自治区、南宁市及城区经济社会发展规划,找准检察工作服务大局的契合点、着力点,切实优化法治化营商环境,促进政治经济社会领域的安全、稳定和发展,为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境贡献检察新力量。

二是坚定不移践行司法为民,以更实的举措推进平安青秀、法治青秀建设。严厉打击各类刑事犯罪,深入推进扫黑除恶斗争常态化,加大力度惩治电信网络诈骗、毒品、传销等违法犯罪。加强检察环节预防和化解矛盾机制建设,把司法为民的政治责任落实到位。结合办案善于发现社会治理中的突出问题,发挥检察建议作用,监督职能部门堵塞监管漏洞,打造“共建、共治、共享”的社会治理科学化体系。

三是坚定不移加强法律监督,以更大的力度维护社会公平正义。以贯彻落实相关刑事司法政策为抓手,努力做优刑事检察。以强化虚假诉讼精准监督为切入,落实精准监督理念,奋力做强民事检察。以深入推进行政争议实质性化解为突破,加强行政非诉执行监督,大力做实行政检察。以维护国家和社会公共利益为导向,稳妥拓展公益诉讼领域,全力做好公益诉讼检察。

四是坚定不移强化队伍建设,以更强的决心推进全面从严管党治检。坚持自我革命,不断加强检察机关党的建设和检察队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练,实现党建、队建、业务相融相促。坚持严的主基调,巩固政法队伍教育整顿成果,纵深推进全面从严管党治检,完善业绩考核机制,锻造一支“对党忠诚、服务人民、司法公正、纪律严明”的检察铁军。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市青秀区人民检察院单位性质为行政机关,系财政全额拨款单位。内设政治检察部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部8大部门。派驻机构1个,为派驻南阳检察室。

2.所属单位

从所属南宁市人民检察院。

(二)部门预算单位构成。

1.038广西壮族自治区南宁市人民检察院(一级预算单位)

2.038003南宁市青秀区人民检察院(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状。

南宁市青秀区人民检察院有行政政法编制57人,工勤编制5人。

(二)人员构成。

南宁市青秀区人民检察院2023年底有在职在编干警57人,其中政法编是53人,工勤编4人,退休人员25人,聘用人员77人。

第二部分:2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2024年部门收入预算2954.22万元其中:

1.一般公共预算拨款2854.29万元

2.政府性基金预算拨款0.00万元

3.国有资本经营预算拨款0.00万元

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

6.上年结转结余99.93万元。

(二)2024年部门支出预算总体情况。

2024年部门支出总预算2954.22万元,较2023年度预算数2811.59万元,增加142.63万元,增长5.07%

1.2024年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)公共安全支出2418.51万元

(2)社会保障和就业支出265.28万元

(3)卫生健康支出153.99万元

(4)住房保障支出116.44万元

2.2024年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

1301工资福利支出(类)1386.27万元

2302商品和服务支出(类)210.18万元

3303对个人和家庭补助支出(类)33.45万元

2)项目支出预算。

(1)工资福利支出(类)537.19万元

(2)商品和服务支出(类)617.68万元

(3)资本性支出(类)169.45万元

(三)2024年部门预算收支增减变化情况说明。

2024年一般公共预算2854.29万元2023增加42.70万元,增长1.52%2024年政府性基金预算0.00万元,2023增加0.00万元,增长0%2024年国有资本经营预算拨款0.00万元,2023增加0.00万元,增长0%2024财政专户管理资金预算0.00万元2023增加0.00万元,增长0%2024单位资金预算0.00万元2023增加0.00万元,增长0%2024结转结余99.93万元,2023增加99.93万元,增长100%收入预算增加的主要原因是:人员经费增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

(一)2024年部门财政拨款收入预算情况。

2024年部门财政拨款收入预算2954.22万元,其中:一般公共预算收入预算2954.22万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。


(二)2024年部门财政拨款支出预算情况。

2024年部门财政拨款支出预算2954.22万元,其中:一般公共预算支出预算2954.22万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

(1)公共安全支出(类)预算数为2418.51万元,主要用于:工资福利支出,商品服务支出;办案业务支出,资本性支出;检察业务方面支出,其中:

检察(款)行政运行(项)1094.19万元;检察(款)一般行政管理事务(项)1241.52万元;检察(款)检察监督(项)82.80万元;

(2)社会保障和就业支出(类)预算数为265.28万元,主要用于:退休人员独生子女补助及生活补贴;缴纳养老保险;缴纳职业年金,其中:

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)33.45万元;行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)155.26万元;行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)76.58万元;

(3)卫生健康支出(类)预算数为153.99万元,主要用于:干警医疗保险;退休,在职干警公务员医疗补助;其他行政单位医疗支出,其中:

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)62.10万元;行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)91.15万元;行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.73万元;

(4)住房保障支出(类)预算数为116.44万元,主要用于:支付干警住房公积金,其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)116.44万元;

2.政府性基金预算支出预算

我部门2024年部门预算无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算29.52万元,比2023年预算29.90万元减少0.38万元,同比下降1.27%。其中:

()因公出国(境)经费2024年预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,与2023年持平。

()公务接待费2024年预算1.80万元,比2023年预算2.00万元减少0.20万元,同比下降10.00%,减少的原因主要是:厉行节约,过紧日子,压减经费。主要用于:日常检察业务和日常工作的公务接待

()公务用车购置费2024年预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,与2023年持平。

()公务用车运行维护费2024年预算27.72万元,比2023年预算27.90万元减少0.18万元,同比下降0.65%,减少的原因主要是:厉行节约,过紧日子,压减经费。主要用于:公务用车的日常运行维护,公务用车保有量11辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算210.18万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少1.94万元,下降0.91%减少的原因主要是:厉行节约,过紧日子,压减经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目7个,涉及金额225.61万元,其中:机关后勤中心服务费项目预算金额29.1万元,主要购买机关后勤服务;物业管理服务费项目预算金额107.13万元,主要购买物业管理服务;检察办案业务经费项目预算金额5万元,主要购买复印纸用于日常办公;定额商品和服务支出项目预算金额2.22万元,主要购买其他印刷服务;设备购置项目预算金额50万元,主要购买安防设备;公务用车运行维护费项目预算金额27.72万元,主要购买公务用车车辆维修和保养服务和车辆加油、添加燃料服务;2023年政法纪检监察转移支付资金(第二批)业务装备经费项目预算金额4.45万元,主要用于购买法警装备。。

(三)政府购买服务情况。

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额136.23万元,其中:物业管理服务费项目预算金额107.13万元,主要购买物业管理服务;机关后勤中心服务费项目预算金额29.1万元,主要购买机关后勤服务。

)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门国有资产情况如下:

1、(1)本部门固定资产原值2102.51万元,其中:设备1649.69万元,家具和用具169.75万元,图书和档案25.2万元,房屋及构筑物257.86万元。固定资产累计折旧1307.86万元,其中:设备1186.51万元,家具和用具88.94万元,图书和档案0万元,房屋及构筑物32.41万元。固定资产净值794.65万元,其中:设备463.18万元,家具和用具80.81万元,图书和档案25.2万元,房屋及构筑物225.45万元。(2)本部门无形资产原值588.87万元,其中土地使用权511.55万元,其他非专利技术6.83万元,应用软件70.49万元。无形资产累计摊销161.55万元,其中土地使用权102.31万元,其他非专利技术4.55万元,应用软件54.69万元。无形资产净值427.32万元,其中土地使用权409.24万元,其他非专利技术2.28万元,应用软件15.80万元。均为计算机软件。

22023年本部门国有资产变动情况:新增固定资产149.5万元,其中:设备4.2万元,家具和用具0.45万元,房屋及构筑物144.86万元。

3、本部门共有车辆11辆,均为一般执法执勤用车。

)预算绩效目标情况说明


预算绩效结果应用情况说明。

事前绩效评估结果应用。

绩效评价结果应用。

2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标,其中特定目标类项目19个,涉及金额1324.32万元。对下转移支付项目0个,涉及金额0万元。

(六)涉密事项处理说明。

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2024年部门(单位)预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、部门整体绩效目标表(一级预算部门)







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