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广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院2016年部门决算
时间:2017-10-24  作者:  新闻来源:  【字号: | |

       

  第一部分:南宁市青秀区人民检察院概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:南宁市青秀区人民检察院2016年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表九:南宁市青秀区人民检察院预决算收入增减变动情况表 

  表十:南宁市青秀区人民检察院预决算支出增减变动情况表 

  第三部分:南宁市青秀区人民检察院2016年度部门决算情况说明 

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分、名词解释。 

    

    

  第一部分:南宁市青秀区人民检察院概况 

  一、主要职能 

  人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。 2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。 3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 4 、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 

  二、部门决算单位构成 

  南宁市青秀区人民检察院 

    

  第二部分:南宁市青秀区人民检察院2016年部门决算报表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  第三部分:南宁市青秀区人民检察院2016年度部门决算情况说明 

  一、2016年度收入支出决算总体情况。 

  (一)收入总计2281.26万元。 

  1.财政拨款收入2281.26万元,为青秀区本级财政当年拨付的资金。 

  2.上年结转和结余119万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

     (二)支出总计2245.58万元。包括: 

  1.公共安全(类)2047.22万元:主要用于在职在编人员工资福利支出,聘用人员工资福利支出、商品和服务支出、“两房”建设支出。 

  2.社会保障和就业(类)107.65万元:主要用于本单位按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。 

  3.医疗卫生与计划生育(类)2.18万元:主要用于统筹医疗支出,人口与计划生育日常宣传、服务等工作支出。 

  4.住房保障支出(类)86.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  5.其他支出(类)2万元:主要用于办案支出。 

  6.年末结转和结余154.67万元,为本年度或以前年度 

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

  南宁市青秀区人民检察院2016年度一般公共预算支出     2245.58万元,其中:基本支出1226.31万元,项目支出1019.27万元。 

  1.公共安全(类)2047.22万元:主要用于在职在编人员工资福利支出,聘用人员工资福利支出、商品和服务支出、“两房”建设支出。 

  2.社会保障和就业(类)107.65万元:主要用于本单位按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。 

  3.医疗卫生与计划生育(类)2.18万元:主要用于统筹医疗支出,人口与计划生育日常宣传、服务等工作支出。 

  4.住房保障支出(类)86.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  5.其他支出(类)2万元:主要用于办案支出。 

  三、2016年度政府性基金支出决算情况 

  南宁市青秀区人民检察院2016年度无政府性基金支出。     

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1226.31万元,其中:人员经费1138.6万元,主要包括:人员工资福利支出,社会保险缴纳支出,住房公积金支出;办公定额公用经费支出87.71万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、维修费、其他交通费用。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算34.86万元;公务接待费支出决算1.34万元。 

  具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0万元。比上年减少100%,因为今年无因公出国(境)。 

  (二)公务用车购置及运行费支出34.86万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。 

  公务用车运行支出34.86万元。主要用于机要文件交换以及开展侦查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为  13辆,全年运行费支出34.86万元,平均每辆2.68万元。公务用车运行支出比上年减少51.13%,主要是因为公务用车改革,单位车辆减少。 

  (三)公务接待费支出1.34万元,国内公务接待批次6次,人次105次。比上年增加100%,因为上年公务接待费支出为0元,增长的主要原因是司法体制改革,异地过来学习交流的单位、人员增多。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  2016年本部门机关运行经费支出87.71万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加52.5万元,增长149 %。主要原因是:2016年公务用车改革,发放的车补会计账务列入机关运行经费。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2016年本部门政府采购支出总额455.17万元,其中:政府采购货物支出320万元、政府采购工程支出75.17万元、政府采购服务支出60万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  2016年,本单位对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款132万元,占年初预算的8.4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

  其中:2016年,本单位的“监视居住租赁费”项目,既保证司法的严肃性,又消除社会治安安全隐患,为侦查部门查办职务犯罪提供了重要保障; “国家赔偿金”项目,有效地保障公民、法人和其他组织的合法权益,促进国家机关依法行政职权。 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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